Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.311.789,28
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159122020202
Valor Total do Contrato:R$ 1.782.856,80
Valor Empenhado:R$ 1.072.190,26
Saldo a empenhar:R$ 710.666,54
Empenho:02050078
Empenhada em: 02/05/2024Empenho Origem Nº:02050078 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 08/02/2024 a 08/02/2025
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total do Empenho:R$ 74.285,70
Valor Total Liquidado:R$ 74.285,70
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 56.952,38
Projeto/Atividade:2.094 - Gestão IGD Bolsa
Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
VALOR DE EMPENHO PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, ESSE EMPENHO EQUIVALE A 10 (dez) VEÍCULOS, POR TRÊS MESES, CONTRATO Nº 1591.22.02.02.02, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.013/2021.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#3742 | VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO 1.0 (MÊS) | R$ 2.476,19 | 30,00 | R$ 74.285,70 | 0,00 | 10,00 | 20,00 |