Número:01.006/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.521.503,17
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.276.335,72
Saldo a Contratar:R$ 245.167,45
Número:159124041702
Valor Total do Contrato:R$ 6.199,98
Valor Empenhado:R$ 6.199,98
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:03060282
Empenhada em: 03/06/2024Empenho Origem Nº:03060282 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Valor Total do Empenho:R$ 6.199,98
Valor Total Liquidado:R$ 6.199,98
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.220 - Acesso a Alimentos por Meio de Distribuição
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:14 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS E DE NATUREZA INDUSTRIAL (ITENS DO LOTE 07), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 1591.24.04.17.02, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.006/2023.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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