Número:14.008/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.872.437,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.910.034,08
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149221050501
Valor Total do Contrato:R$ 14.910.034,08
Valor Empenhado:R$ 4.692.008,43
Saldo a empenhar:R$ 10.218.025,65
Empenho:02070016
Empenhada em: 02/07/2024Empenho Origem Nº:02070016 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:6 - 05/05/2024 a 05/05/2025
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)
Valor Total do Empenho:R$ 409.040,00
Valor Total Liquidado:R$ 292.257,16
Valor Total Anulado:R$ 85.114,40
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.668,44
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.680.536,29
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:04 - GÁS ENGARRAFADO
Descrição:
complementação do empenho de nº 06050042 referente a carga e recarga de gases medicinais para atender ao Hospital Municipal Dr. João ELísio de Holanda referente ao contrato nº 1492.21.05.05.01 oriundo do Pregão Eletrônico de nº14.008/2021, conforme itens anexo a esta solicitação de empenho.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#5989 | CARGA E RECARGA DE GAS: OXIGENIO GASOSO (METRO CUBI) | R$ 18,92 | 500,00 | R$ 9.460,00 | 20,00 | 457,00 | 23,00 |
#5990 | CARGA E RECARGA DE GAS: AR COMPRIMIDO GASOSO - MEDICINAL (METRO CUBI) | R$ 18,92 | 1.500,00 | R$ 28.380,00 | 800,00 | 0,00 | 700,00 |
#5993 | CARGA E RECARGA DE GAS: OXIGEGIO LIQUIDO REFRIGERADO (METRO CUBI) | R$ 4,64 | 80.000,00 | R$ 371.200,00 | 15.000,00 | 55.642,00 | 9.358,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
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02100001 | 02/10/2024 | PARCIAL | R$ 85.114,40 |