Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061022070401
Valor Total do Contrato:R$ 615.204,06
Valor Empenhado:R$ 170.898,12
Saldo a empenhar:R$ 444.305,94
Empenho:18070005
Empenhada em: 18/07/2024Empenho Origem Nº:18070005 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 102.534,01
Valor Total Liquidado:R$ 24.138,12
Valor Total Anulado:R$ 77.389,43
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.006,46
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 58.993,45
Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Despesas com Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, pelo o período de 20/07 a 31/12/2024, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o 2º aditivo do contrato n°0610.22.07.04.01,fundamentado na modalidade de licitação pregão eletrônico tombado sob n°01.012/2022.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 12.600,00 | R$ 88.710,55 | 9.200,00 | 238,29 | 3.161,71 |
#5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 2.520,00 | R$ 13.823,46 | 2.300,00 | 0,00 | 220,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
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02120109 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 77.389,43 |