Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020122070401

Valor Total do Contrato:R$ 419.821,05

Valor Empenhado:R$ 118.189,46

Saldo a empenhar:R$ 301.631,59

Empenho:19070013

Empenhada em: 19/07/2024
Exercício 2024

Empenho Origem Nº:19070013 do Exercício de 2024

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025

Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 15.452,42

Valor Total Liquidado:R$ 6.514,20

Valor Total Anulado:R$ 6.807,27

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.130,95

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 124.487,93


Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.012/20222, REFERENTE AO 2º ADITIVO, SOB CONTRATO N° 0201.22.07.04.01 - A PARTIR DO DIA 20 DE JULHO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,040522.000,00R$ 14.081,04850,000,001.150,00
#5695 ETANOL. (LITRO)R$ 5,4855250,00R$ 1.371,38150,000,00100,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0111018701/11/2024PARCIALR$ 6.807,27