Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:160122070401

Valor Total do Contrato:R$ 351.545,19

Valor Empenhado:R$ 119.994,20

Saldo a empenhar:R$ 231.550,99

Empenho:22070015

Empenhada em: 22/07/2024
Exercício 2024

Empenho Origem Nº:22070015 do Exercício de 2024

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025

Unidade Orçamentária:1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 16.897,20

Valor Total Liquidado:R$ 6.708,77

Valor Total Anulado:R$ 9.000,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.188,43

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 95.203,49


Projeto/Atividade:2.358 - Funcionamento da Unidade -SETEE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SETEE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO N° 1601.22.07.04.01.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,04052.400,00R$ 16.897,200,00504,8481.895,152
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0111020001/11/2024PARCIALR$ 9.000,00