Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:160122070401
Valor Total do Contrato:R$ 351.545,19
Valor Empenhado:R$ 119.994,20
Saldo a empenhar:R$ 231.550,99
Empenho:22070015
Empenhada em: 22/07/2024Empenho Origem Nº:22070015 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 16.897,20
Valor Total Liquidado:R$ 6.708,77
Valor Total Anulado:R$ 9.000,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.188,43
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 95.203,49
Projeto/Atividade:2.358 - Funcionamento da Unidade -SETEE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SETEE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO N° 1601.22.07.04.01.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,0405 | 2.400,00 | R$ 16.897,20 | 0,00 | 504,848 | 1.895,152 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
01110200 | 01/11/2024 | PARCIAL | R$ 9.000,00 |