Número:14.068/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.278.156,84
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.779.157,52
Saldo a Contratar:R$ 1.498.999,32
Número:149024061403
Valor Total do Contrato:R$ 99.600,00
Valor Empenhado:R$ 29.880,00
Saldo a empenhar:R$ 69.720,00
Empenho:25070001
Empenhada em: 25/07/2024Empenho Origem Nº:25070001 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (40.083.056/0001-71)
Valor Total do Empenho:R$ 29.880,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.880,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 69.720,00
Projeto/Atividade:2.395 - Assistência Farmacêutica Complementar
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa:03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de leite a base de soja, fórmulas, suplementos, dietas enterais e insumos nutricionais (Item do Lote 64 da Ata de Registro de Preço nº 14.020/2024), de interesse da Secretaria de Saúde, conforme contrato nº 1490.24.06.14.03, fundamentado no pregao eletronico nº14.068/2023
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#18554 | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL GRADUADO EM ATÉ 300ML. (FRASCO) | R$ 0,83 | 36.000,00 | R$ 29.880,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |