Número:01.025/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.560.123,49
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 246.884,78
Saldo a Contratar:R$ 3.264.778,71
Número:149024071502
Valor Total do Contrato:R$ 45.750,00
Valor Empenhado:R$ 45.750,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:13080008
Empenhada em: 13/08/2024Empenho Origem Nº:13080008 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total do Empenho:R$ 27.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de equipamentos, acessórios e mobiliários (Itens dos lotes 04 e 21) da Ata de Registro de Preço n° 01.009/2024 de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregao eletronico nº01.025/2023, sob contrato nº1490.24.07.15.02
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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