Dados da Licitação:

Número:14.049/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 465.244,85

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 465.244,85

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024072302

Valor Total do Contrato:R$ 32.340,00

Valor Empenhado:R$ 3.234,00

Saldo a empenhar:R$ 29.106,00

Empenho:02090118

Empenhada em: 02/09/2024
Exercício 2024

Empenho Origem Nº:02090118 do Exercício de 2024

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (41.600.953/0001-78)

Valor Total do Empenho:R$ 3.234,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.234,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 29.106,00


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa:08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de equipamentos, acessorios e mobiliarios, de interesse da Secretaria de Saude, fundamentado no pregao eletronico nº14.049/2023 e ata de registro de preço nº14.023/2024, sob contrato nº1490.24.07.23.02


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#18416 CARRO DE CURATIVOS. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXÍVÁVEL. ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 1.078,003,00R$ 3.234,000,003,000,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.