Número:14.049/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 465.244,85
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 465.244,85
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024072302
Valor Total do Contrato:R$ 32.340,00
Valor Empenhado:R$ 3.234,00
Saldo a empenhar:R$ 29.106,00
Empenho:02090118
Empenhada em: 02/09/2024Empenho Origem Nº:02090118 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (41.600.953/0001-78)
Valor Total do Empenho:R$ 3.234,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.234,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 29.106,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de equipamentos, acessorios e mobiliarios, de interesse da Secretaria de Saude, fundamentado no pregao eletronico nº14.049/2023 e ata de registro de preço nº14.023/2024, sob contrato nº1490.24.07.23.02
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#18416 | CARRO DE CURATIVOS. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXÍVÁVEL. ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 1.078,00 | 3,00 | R$ 3.234,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |