Dados da Licitação:

Número:01.025/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.560.123,49

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 246.884,78

Saldo a Contratar:R$ 3.264.778,71

Dados do Contrato:

Número:149024071501

Valor Total do Contrato:R$ 30.522,66

Valor Empenhado:R$ 24.244,50

Saldo a empenhar:R$ 6.278,16

Empenho:02090126

Empenhada em: 02/09/2024
Exercício 2024

Empenho Origem Nº:02090126 do Exercício de 2024

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (01.590.728/0009-30)

Valor Total do Empenho:R$ 1.424,85

Valor Total Liquidado:R$ 1.424,85

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 6.278,16


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa:05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de equipamentos, acessorios e mobiliarios, de interesse da Secretaria de Saude, fundamentado no pregao eletronico nº01.025/2023 e ata de registro de preço nº01.009/2024, sob contrato nº1490.24.07.15.01


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#23152 FRIGOBAR. CAPACIDADE MÍNIMA 76 L NA COR BRANCO. (UNIDADE)R$ 1.424,851,00R$ 1.424,850,001,000,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.