Número:14.017/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.991.375,90
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.751.774,26
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024070115
Valor Total do Contrato:R$ 196.963,20
Valor Empenhado:R$ 135.619,20
Saldo a empenhar:R$ 61.344,00
Empenho:24090020
Empenhada em: 24/09/2024Empenho Origem Nº:24090020 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total do Empenho:R$ 61.344,00
Valor Total Liquidado:R$ 61.344,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 61.344,00
Projeto/Atividade:2.395 - Assistência Farmacêutica Complementar
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa:03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de fraldas descartáveis, fundamentados no Pregão Eletrônico nº 14.017/2023 e Ata de Registro de Preço nº 14.029/2023, de interesse da Secretaria de Saude, sob contrato nº1490.24.07.01.15
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#21146 | FRALDA DESCARTÁVEL, USO ADULTO, UNISSEX, FORMATO ANATÔMICO, COM ALOE VERA, INDICADOR DE UMIDADE/TROCA, BARREIRAS ANTIVAZAMENTOS, FITAS ADESIVAS LARGAS E REPOSICIONÁVEIS, COBERTURA FILTRANTE SUAVE COM FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO PEQUENO. ENTREGAR EM PACOTES LACRADOS PELO FABRICANTE. (UNIDADE) | R$ 2,13 | 28.800,00 | R$ 61.344,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 |