Número:14.023/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.350.516,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.194.242,60
Saldo a Contratar:R$ 4.156.273,40
Número:149024091602
Valor Total do Contrato:R$ 32.550,00
Valor Empenhado:R$ 13.089,44
Saldo a empenhar:R$ 19.460,56
Empenho:25090019
Empenhada em: 25/09/2024Empenho Origem Nº:25090019 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total do Empenho:R$ 32.550,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.089,44
Valor Total Anulado:R$ 19.460,56
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 19.460,56
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos injetáveis, fundamentados no Pregão Eletrônico nº 14.023/2023 e Ata de Registro de Preço nº 14.032/2023, de interesse da Secretaria de Saude, sob contrato nº1490.24.09.16.02
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#18734 | PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 2ML (AMPOLA) | R$ 2,17 | 15.000,00 | R$ 32.550,00 | 8.968,00 | 6.032,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
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01110292 | 01/11/2024 | PARCIAL | R$ 19.460,56 |