Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081021122703

Valor Total do Contrato:R$ 7.320.479,52

Valor Empenhado:R$ 22.404,78

Saldo a empenhar:R$ 7.298.074,74

Empenho:01100197

Empenhada em: 01/10/2024
Exercício 2024

Empenho Origem Nº:01100197 do Exercício de 2024

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:2 - 27/12/2023 a 27/12/2024

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 2.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.016,12

Valor Total Anulado:R$ 83,88

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.417.755,06


Projeto/Atividade:2.149 - Apoio aos Conselhos Municipais de Controle Social (CAE/ FUNDEB/ CME)

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO 2024.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010762


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11562 SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 700,003,00R$ 2.100,000,1198280,002,880172
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
3012013530/12/2024PARCIALR$ 83,88