Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.311.789,28

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122020202

Valor Total do Contrato:R$ 1.782.856,80

Valor Empenhado:R$ 1.072.190,26

Saldo a empenhar:R$ 710.666,54

Empenho:02120339

Empenhada em: 02/12/2024
Exercício 2024

Empenho Origem Nº:02120339 do Exercício de 2024

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 08/02/2024 a 08/02/2025

Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor:PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total do Empenho:R$ 7.428,57

Valor Total Liquidado:R$ 7.428,57

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 56.952,38


Projeto/Atividade:2.094 - Gestão IGD Bolsa

Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

VALOR DE EMPENHO PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, ESSE EMPENHO EQUIVALE A 3 (três) VEÍCULOS, POR UM MÊS, CONTRATO Nº 1591.22.02.02.02, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.013/2021.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#3742 VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO 1.0 (MÊS)R$ 2.476,193,00R$ 7.428,570,000,003,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.