Dados da Licitação:

Número:1490.35/2023-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.873.054,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 41.072.635,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023080401

Valor Total do Contrato:R$ 41.072.635,50

Valor Empenhado:R$ 39.527.387,93

Saldo a empenhar:R$ 1.545.247,57

Empenho:30120015

Empenhada em: 30/12/2024
Exercício 2024

Empenho Origem Nº:30120015 do Exercício de 2024

Modalidade de Empenho:Ordinário

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:3 - 15/08/2024 a 14/08/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total do Empenho:R$ 979.783,79

Valor Total Liquidado:R$ 979.783,79

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.268.076,58


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1706000000 - Transferência Especial da União

Complementação da Fonte:3120 - Transferências da União decorrentes De emendas parlamentares de bancada

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com as atividades de gerência, operacionalização e execução dos serviços de saúde, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa, conforme contrato nº 1490.23.08.04.01, Dispensa de Licitação nº1490.35/2023


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5501 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO UPA - PORTE II (MÊS)R$ 979.783,791,00R$ 979.783,790,001,000,00
Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.