Número:1490.35/2023-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.873.054,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 41.072.635,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023080401
Valor Total do Contrato:R$ 41.072.635,50
Valor Empenhado:R$ 39.527.387,93
Saldo a empenhar:R$ 1.545.247,57
Empenho:30120015
Empenhada em: 30/12/2024Empenho Origem Nº:30120015 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:3 - 15/08/2024 a 14/08/2025
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)
Valor Total do Empenho:R$ 979.783,79
Valor Total Liquidado:R$ 979.783,79
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.268.076,58
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1706000000 - Transferência Especial da União
Complementação da Fonte:3120 - Transferências da União decorrentes De emendas parlamentares de bancada
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as atividades de gerência, operacionalização e execução dos serviços de saúde, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa, conforme contrato nº 1490.23.08.04.01, Dispensa de Licitação nº1490.35/2023
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#5501 | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO UPA - PORTE II (MÊS) | R$ 979.783,79 | 1,00 | R$ 979.783,79 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |