Dados da Licitação:

Número:14.058/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.222.207,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.058.563,55

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024011703

Valor Total do Contrato:R$ 192.581,10

Valor Empenhado:R$ 69.991,10

Saldo a empenhar:R$ 122.590,00

Empenho:30120055

Empenhada em: 30/12/2024
Exercício 2024

Empenho Origem Nº:30120055 do Exercício de 2024

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total do Empenho:R$ 12.344,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.450,00

Valor Total Anulado:R$ 894,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 75.947,05


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1706000000 - Transferência Especial da União

Complementação da Fonte:3120 - Transferências da União decorrentes De emendas parlamentares de bancada

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:10 - MATERIAL ODONTOLOGICO


Descrição:

Relançamento do empenho n° 01080051 em face a aquisição de materiais odontológicos, fundamentado no PE n° 14.058/2022 e ata de RP n° 14.006/2023 sob contrato n° 1490.24.01.17.03


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#12239 CONES DE PAPEL ABSORVENTES 15/40 (1A SERIE)PARA SECAGEM DOS CONDUTOS (KIT)R$ 29,8030,00R$ 894,0030,000,000,00
#12313 IONOMERO DE VIDRO DE ATIVACAO TRIPLA (UNIDADE )R$ 142,0050,00R$ 7.100,000,0050,000,00
#22769 SISTEMA ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA (UNIDADE )R$ 29,00150,00R$ 4.350,000,00150,000,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
3012000130/12/2024PARCIALR$ 894,00