Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:04020012

Empenhada em: 04/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Ordinário

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito

Fornecedor:MAÍRA MOREIRA PRUDÊNCIO (839.715.993-20)

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de Suprimento de Fundos para a Secretaria Especial de Integração de Políticas Sociais, em nome de Maíra Moreira Prudêncio (Mat. N° 15424), conforme Portaria n° 050, de 28 de Janeiro de 2025. Visando suprir o pagamento de despesas miúdas de material de consumo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#4858 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE)R$ 3.000,001,00R$ 3.000,000,001,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
04020012.00107/02/2025R$ 3.000,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
13/02/202513020093GABINET04020012MAÍRA MOREIRA PRUDÊNCIO (839.715.993-20)-R$ 3.000,00
Lista de Anulações
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