Empenho:04020012
Empenhada em: 04/02/2025Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito
Fornecedor:MAÍRA MOREIRA PRUDÊNCIO (839.715.993-20)
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de Suprimento de Fundos para a Secretaria Especial de Integração de Políticas Sociais, em nome de Maíra Moreira Prudêncio (Mat. N° 15424), conforme Portaria n° 050, de 28 de Janeiro de 2025. Visando suprir o pagamento de despesas miúdas de material de consumo.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4858 | SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE) | R$ 3.000,00 | 1,00 | R$ 3.000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |