Dados da Licitação:

Número:08.018/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.563.385,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.584.653,87

Saldo a Contratar:R$ 978.731,13

Dados do Contrato:

Número:081025011301

Valor Total do Contrato:R$ 612.660,33

Valor Empenhado:R$ 481.128,25

Saldo a empenhar:R$ 131.532,08

Empenho:17020017

Empenhada em: 17/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:SUPREMA DISTRIBUIDORA LTDA (16.655.575/0001-82)

Valor Total do Empenho:R$ 55.564,97

Valor Total Liquidado:R$ 55.564,97

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 131.532,08


Projeto/Atividade:2.498 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB

Fonte:1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa:04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL


Descrição:

Valor que se empenha referente a aquisição de 331 (Trezentos e trinta e um) Kits Escolares para os estudantes da Rede Pública de Ensino de Maracanaú e das Creches Contratadas que atenderá os anos letivos de 2025, conforme Contrato n.º 0810.25.01.13.01, oriundo do Pregão Eletrônico n.º 08.018/2023 e Ata de Registro de Preço n.º 08.003/2024.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#23742 KIT – MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) (KIT)R$ 167,87331,00R$ 55.564,970,00331,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
17020017.00127/05/20251722R$ 55.564,97
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/06/202502060064FME17020017SUPREMA DISTRIBUIDORA LTDA (16.655.575/0001-82)1722R$ 55.564,97
Lista de Anulações
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