Empenho:28020008

Empenhada em: 28/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:5 - 17/03/2024 a 17/09/2024

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)

Valor Total do Empenho:R$ 587.767,33

Valor Total Liquidado:R$ 587.767,33

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 195.389,09


Projeto/Atividade:2.060 - Coleta Domiciliar de Resíduos Sólidos Urbanos

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:78 - LIMPEZA E CONSERVACAO


Descrição:

DESPESAS COM OS REAJUSTES DE 3,72% E DE 5,46% (RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2023 A SETEMBRO DE 2024) SOBRE OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, SERVIÇOS DE SAÚDE, ESPECIAIS E RECICLÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO, CONFORME OS ADITIVOS DO CONTRATO N°1010.22.03.17.01, COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10.017/2021.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#17268 COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TONELADA)R$ 5,5399.061,77R$ 547.811,590,0099.061,770,00
#17269 COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (TONELADA)R$ 65,64184,65R$ 12.120,430,00184,650,00
#21540 COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS (TONELADA)R$ 489,8954,47R$ 26.684,310,0054,470,00
#21542 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (MÊS)R$ 575,502,00R$ 1.151,000,002,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
28020008.00128/03/20255997R$ 587.767,33
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/04/202504040152SEINFRA28020008WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)5997R$ 371.767,33
28/03/202528030040SEINFRA28020008WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)5997R$ 216.000,00
Lista de Anulações
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