Dados da Licitação:

Número:10.027/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.626.197,47

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 24.905.397,97

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023032201

Valor Total do Contrato:R$ 24.905.397,97

Valor Empenhado:R$ 6.467.368,50

Saldo a empenhar:R$ 18.438.029,47

Empenho:05030052

Empenhada em: 05/03/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:3 - 22/03/2024 a 22/03/2025

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Obra: 0010.23 - Drenag, Terrap e Pav da Rua Antônio Cosmo Brasil - Mucunã

Fornecedor:SOLIDA ENGENHARIA LTDA (14.108.584/0001-28)

Valor Total do Empenho:R$ 547.068,24

Valor Total Liquidado:R$ 193.529,26

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 353.538,98

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 7.812.775,28

Uso do Bem:Comum do povo

Tipo do Bem:RUAS


Projeto/Atividade:1.051 - Ampliação e Melhoria de Vias Urbanas do Sistema Viário

Fonte:1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa:91 - OBRAS EM ANDAMENTO


Descrição:

Despesas com ACRÉSCIMO de 7,59% sobre a Drenagem, Terraplenagem e Pavimentação da Rua Antônio Cosmo Brasil, Bairro Mucunã/ Jaçanaú – Maracanaú, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o 5º aditivo ao contrato n° 1010.23.03.22.01, com fundamento no processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 10.027/2022 1, ART de execução nº CE20231179036, CNO Nº 90.014.30002/78.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11733 DUPLICAÇÃO DE AVENIDAS/RUAS (SERVIÇO)R$ 547.068,241,00R$ 547.068,240,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05030052.00106/06/2025153R$ 193.529,26
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
12/06/202512060037SEINFRA05030052SOLIDA ENGENHARIA LTDA (14.108.584/0001-28)153R$ 193.529,26
Lista de Anulações
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