Dados da Licitação:

Número:1490.35/2023-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.873.054,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 41.072.635,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023080401

Valor Total do Contrato:R$ 41.072.635,50

Valor Empenhado:R$ 39.527.387,93

Saldo a empenhar:R$ 1.545.247,57

Empenho:16040021

Empenhada em: 16/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:3 - 15/08/2024 a 14/08/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total do Empenho:R$ 1.116.666,66

Valor Total Liquidado:R$ 500.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 616.666,66

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.268.076,58


Projeto/Atividade:2.286 - Funcionamento de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Fonte:1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - CONTRATO DE GESTÃO


Descrição:

Empenho para relançamento, cujo empenho anterior nº 01040120. Valor que se empenha para fazer face as despesas com a celebração de contrato de gestão visando as atividades de gerência, operacionalização e execução dos serviços de saúde, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa, conforme contrato nº 1490.23.08.04.01, fundamentado na chamada pública nº 14.001/2023 - CHP a qual deu origem ao Processo de Dispensa 1490.35/2023 DL, para cobertura do período de 01/04 à 14/08/25. (Recurso Estadual).


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5501 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO UPA - PORTE II (MÊS)R$ 1.116.666,661,00R$ 1.116.666,660,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
16040021.00114/05/2025R$ 250.000,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
15/05/202515050020FMSAC16040021INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)-R$ 250.000,00
Lista de Anulações
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