Dados da Licitação:

Número:1490.52/2023DCP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.998.940,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.252.867,87

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023120401

Valor Total do Contrato:R$ 6.252.867,87

Valor Empenhado:R$ 3.690.180,90

Saldo a empenhar:R$ 2.562.686,97

Empenho:01040004

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Parceria osc (dispensa de chamamento)

Aditivo:2 - 03/04/2025 a 03/04/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA (11.088.218/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 1.691.240,94

Valor Total Liquidado:R$ 187.915,66

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.503.325,28

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.818.734,80


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa:05 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as desp. com relação a parceria, em regime de mútua cooperação entre o Munic. de Maracanaú e o Inst. da Primeira Infância - IPREDE para a consecução de finalidades de interesse púb. e recíproco, mediante a execução do Proj. Conecta Maracanaú, de relevância Pública e Social para o acomp. e monitoramento de crianças de 0 à 12 anos com transtorno do Espectro Autista - TEA. Período de Abril a Dezembro de 2025. 2º Aditivo, Disp de Chamamento publ. nº1490.52/2023


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#31600 ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO ESPECIALIZADO À CRIANÇAS DE 0 À 12 ANOS, COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. (SERVIÇO)R$ 1.691.240,941,00R$ 1.691.240,940,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040004.00111/04/2025R$ 187.915,66
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
23/04/202523040119FMSAC01040004INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA (11.088.218/0001-66)-R$ 187.915,66
Lista de Anulações
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