Dados da Licitação:

Número:01.001/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.792.120,97

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:210120040101

Valor Total do Contrato:R$ 197.186,25

Valor Empenhado:R$ 149.861,55

Saldo a empenhar:R$ 47.324,70

Empenho:01040093

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:7 - 01/04/2025 a 01/10/2025

Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total do Empenho:R$ 15.774,90

Valor Total Liquidado:R$ 10.516,60

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.258,30

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.471 - Funcionamento da Unidade - CGM

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Despesas com locação de veículo, de interesse da Controladoria Geral do Município, conforme 7º aditivo ao contrato nº 2101.20.04.01.01, oriundo da modalidade de licitação pregão eletrôniconº 01.001/2020 e ata de registro de preços nº 01.003/2020. .


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#12519 AUTOMÓVEL TIPO HATCH, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COM 4 (QUATRO) PORTAS LATERAIS E 1 PORTA TRASEIRA, MOTOR COM CAPACIDADE CÚBICA MÍNIMO DE 1,0 LITRO, BICOMBUSTÍVEL COM ALIMENTAÇÃO POR INJEÇÃO ELETRÔNICA, CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 400 KG, CAPACIDADE PORTA MALAS MÍNIMA 260 LITROS, EQUIPADO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO. VEÍCULO COM NO MÁXIMO, 05 ANOS DE USO. QUILOMETRAGEM LIVRE. SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS. (MÊS)R$ 2.629,156,00R$ 15.774,900,004,002,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040093.00316/07/20252847R$ 2.629,15
R$ 2.629,15
01040093.00220/06/20252810R$ 2.629,15
R$ 2.629,15
01040093.00128/05/20252775R$ 2.629,15
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
07/07/202507070028CGM01040093FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)2775R$ 2.629,15
Lista de Anulações
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