Dados da Licitação:

Número:10.015/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.191.996,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.512.555,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222020701

Valor Total do Contrato:R$ 15.512.555,04

Valor Empenhado:R$ 7.026.835,92

Saldo a empenhar:R$ 8.485.719,12

Empenho:01040091

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:7 - 07/02/2025 a 07/02/2026

Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor:TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)

Valor Total do Empenho:R$ 205.000,95

Valor Total Liquidado:R$ 159.444,09

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.556,86

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.973.250,98


Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município

Fonte:1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS


Descrição:

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E APOIO PARA ORIENTAÇÃO DA SEGURANÇA NAS VIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE , EM MARACANAÚ/CE. DESPESA ESTIMADA PARA 07/04/25 À 07/05/2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21016 REMOÇÃO DE PINTURA A FOGO (METRO QUADRADO)R$ 42,0060,00R$ 2.520,000,000,0060,00
#21017 FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (METRO QUADRADO)R$ 850,0036,37R$ 30.914,500,0026,3710,00
#21018 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (METRO QUADRADO)R$ 1.050,006,00R$ 6.300,000,000,006,00
#21019 REMOÇÃO DE PLACA EM COLUNA SIMPLES OU POSTE (UNIDADE)R$ 44,0035,00R$ 1.540,000,005,0030,00
#21044 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INTERSEÇÃO COM CONTROLADOR E SEMÁFOROS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO, INCLUSO CANAL DE COMUNICAÇÃO REMOTA. (MÊS)R$ 499,0021,00R$ 10.479,000,0021,000,00
#21054 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MARTELETE PNEUMÁTICO (METRO QUADRADO)R$ 24,5065,05R$ 1.593,730,0033,3031,75
#21055 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (METRO CÚBICO)R$ 38,009,76R$ 370,880,005,004,76
#21058 CONCRETO ARMADO COMPLETAMENTE EXECUTADO 20 MPA INCLUINDO O LANÇAMENTO. (METRO CÚBICO)R$ 2.930,0011,42R$ 33.460,600,007,224,20
#21188 INSTALAÇÃO DE PLACA EM COLUNA SIMPLES OU POSTE (UNIDADE)R$ 35,0050,00R$ 1.750,000,000,0050,00
#21190 PINTURA MANUAL DE FAIXAS, SETAS E SIMBOLOGIA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. PADRÃO ABNT 13699. EM ÁREA URBANA. (METRO QUADRADO)R$ 30,002.178,89R$ 65.366,700,002.168,8910,00
#21191 PINTURA MECANIZADA DE FAIXAS, SETAS E SIMBOLOGIA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. PADRÃO ABNT 13699. EM ÁREA URBANA. (METRO QUADRADO)R$ 26,00960,90R$ 24.983,400,00959,901,00
#21192 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TACHÕES COM REFLETORES BIDIRECIONAIS (UNIDADE)R$ 47,00500,00R$ 23.500,000,00284,00216,00
#21197 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO (METRO QUADRADO)R$ 10,8065,05R$ 702,540,001,6763,38
#21198 ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2 METROS (METRO CÚBICO)R$ 63,003,25R$ 204,750,000,003,25
#21199 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS Á GRANEL (METRO CÚBICO)R$ 54,809,76R$ 534,850,000,009,76
#21221 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE BARROTES EM MADEIRA DE LEI PARA FIXAÇÃO DE PLACAS (METRO)R$ 65,0012,00R$ 780,000,0012,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040091.00116/06/202513217R$ 159.444,09
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
22/07/202522070101DEMUTRAN01040091TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)13217R$ 159.444,09
Lista de Anulações
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