Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02050003

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010776 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Ordinário

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 13.041,24

Valor Total Liquidado:R$ 13.041,24

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.006 - Coordenação das Ações Política e Administrativa

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Jetons conforme Lei nº3000/2020, artigo 32, de interesse da Secretaria de Governo - SEGOV. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010776


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050003.00102/05/2025R$ 13.041,24
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/05/202502050155SEGOV02050003FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)-R$ 13.041,24
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.