Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:051022040101

Valor Total do Contrato:R$ 232.657,42

Valor Empenhado:R$ 178.412,51

Saldo a empenhar:R$ 54.244,91

Empenho:02050037

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 01/04/2025 a 01/04/2026

Unidade Orçamentária:0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 23.616,92

Valor Total Liquidado:R$ 4.813,16

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.803,76

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 84,73


Projeto/Atividade:2.012 - Coordenação da Administração Geral

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de manutenção para os veículos pertencentes a Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais, Conforme contrato nº 0510.22.04.01.01, decorrente do Processo Licitatório nº 01.006/2022. Período de 02/05/2025 à 31/12/2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#14262 SERVIÇO DE REBOQUE 24 HORAS PARA MOTOCICLETAS, AUTOMOVEIS, COMINHONETAS E FURGÕES. (SERVIÇO)R$ 96,854,00R$ 387,400,000,004,00
#21004 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,66177,00R$ 22.418,820,0031,60145,40
#21006 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,0710,00R$ 810,700,0010,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050037.00122/07/20255024R$ 648,56
R$ 648,56
02050037.00421/07/20255028R$ 162,14
R$ 162,14
02050037.00321/07/20255029R$ 2.064,56
R$ 2.064,56
02050037.00221/07/20255030R$ 1.937,90
R$ 1.937,90
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.