Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:26050005

Empenhada em: 26/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Ordinário

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor:JOSE RAVIER LIMA SOARES (741.222.903-68)

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.420 - Funcionamento da Unidade - SECULT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JOSÉ RAVIER LIM SOARES, CONFORME PORTARIA DE 203,DE 14 DE MAIO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#4858 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE)R$ 2.000,001,00R$ 2.000,000,001,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
26050005.00129/05/2025R$ 2.000,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/06/202502060004SECULT26050005JOSE RAVIER LIMA SOARES (741.222.903-68)-R$ 2.000,00
Lista de Anulações
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