Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.797.779,24

Valor Empenhado:R$ 1.190.928,52

Saldo a empenhar:R$ 606.850,72

Empenho:02050105

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:6 - 01/04/2025 a 01/04/2026

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 210.937,50

Valor Total Liquidado:R$ 62.381,28

Valor Total Anulado:R$ 148.556,22

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 279.998,07


Projeto/Atividade:2.148 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Empenho do serviço de fornecimento de peças para veículos de grande porte (furgões, ônibus, caminhões e caminhonetas), de interesse da Secretaria de Educação, conforme 6º aditivo ao contrato nº 0810.22.04.01.01, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01.006/2022, para o período de 02/05/2025 à 31/12/2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21003 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE)R$ 210.937,501,00R$ 210.937,500,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050105.00621/07/20256512R$ 10.186,12
R$ 10.186,12
02050105.00521/07/20256485R$ 9.892,56
R$ 9.892,56
02050105.00421/07/20256484R$ 7.966,50
R$ 7.966,50
02050105.00321/07/20256483R$ 10.716,00
R$ 10.716,00
02050105.00221/07/20256482R$ 11.477,40
R$ 11.477,40
02050105.00121/07/20256486R$ 12.142,70
R$ 12.142,70
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0206003602/06/2025PARCIALR$ 148.556,22