Dados da Licitação:

Número:10.032/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.048.267,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.682.590,97

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101024012404

Valor Total do Contrato:R$ 1.235.414,40

Valor Empenhado:R$ 617.707,20

Saldo a empenhar:R$ 617.707,20

Empenho:02050095

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:2 - 02/02/2025 a 02/05/2025

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Obra: 0025.24 - Drenagem e Pavimentação de Ruas no Bairro Jari (Lote IV)

Fornecedor:MSI ENGENHARIA LTDA (29.578.381/0001-72)

Valor Total do Empenho:R$ 123.418,77

Valor Total Liquidado:R$ 123.418,77

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 494.288,43

Uso do Bem:Comum do povo

Tipo do Bem:RUAS


Projeto/Atividade:1.051 - Ampliação e Melhoria de Vias Urbanas do Sistema Viário

Fonte:1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa:91 - OBRAS EM ANDAMENTO


Descrição:

Despesas com RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 01040115 PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO sobre o ACRESCIMO DE 24,97% da Drenagem e Pavimentação de Ruas no Bairro Jari (LOTE IV), em Maracanaú-CE de interesse da Secretaria da Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o 1º aditivo ao contrato Nº 1010.24.01.24.04, processo de licitação na modalidade Concorrência Pública, tombado sob o nº 10.032/2023, ART de execução nº CE20241379618, CNO Nº 90.018.35495/71 e Ordem de Serviço n° 0606003-2024.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#27210 LOTE IV (SERVIÇO)R$ 123.418,771,00R$ 123.418,770,001,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050095.00123/05/202572R$ 123.418,77
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/06/202502060043SEINFRA02050095MSI ENGENHARIA LTDA (29.578.381/0001-72)72R$ 123.418,77
Lista de Anulações
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