Dados da Licitação:

Número:10.038/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.268.492,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 56.536.985,52

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101024070902

Valor Total do Contrato:R$ 17.208.443,52

Valor Empenhado:R$ 5.965.542,03

Saldo a empenhar:R$ 11.242.901,49

Empenho:02060040

Empenhada em: 02/06/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010588 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)

Valor Total do Empenho:R$ 59.070,75

Valor Total Liquidado:R$ 10.085,25

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.985,50

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 2.777.158,80


Projeto/Atividade:2.061 - Manutenção de Vias Urbanas e Espaços Públicos

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

Contratação de empresa para a prestação dos serviços de locação de máquina e equipamentos para o setor do PÁTIO DE MANUTENÇÃO, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o contrato 1010.24.07.09.02, oriundo da modalidade de licitação concorrência pública n°10.038/2023. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010588


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11590 RETROESCAVADEIRA DE PNEU: COM OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DE PNEU, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 1.440,7541,00R$ 59.070,750,007,0034,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02060040.00106/08/2025867R$ 10.085,25
R$ 10.085,25
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.