Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222040101

Valor Total do Contrato:R$ 551.205,84

Valor Empenhado:R$ 376.662,88

Saldo a empenhar:R$ 174.542,96

Empenho:15050038

Empenhada em: 15/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 01/04/2025 a 01/04/2026

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 41.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.236,94

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.263,06

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 70.731,61


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de empresa para a prestação de serviços com o fornecimento de peças e acessórios automotivos genuínos e /ou originais , destinados aos veículos próprios integrantes do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda oriundo do contrato nº 1492.22.04.01.01 decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº01.006/2022 , conforme anexo a esta solicitação de empenho


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21003 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE)R$ 1,0015.000,00R$ 15.000,000,0010.982,004.018,00
#21005 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 1,0025.000,00R$ 25.000,000,000,0025.000,00
#21007 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE)R$ 1,001.500,00R$ 1.500,000,000,001.500,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
15050038.00511/08/20256761R$ 1.499,30
R$ 1.499,30
15050038.00411/08/20256760R$ 3.830,50
R$ 3.830,50
15050038.00311/08/20256759R$ 3.908,52
R$ 3.908,52
15050038.00124/07/20256649R$ 10.982,00
R$ 10.982,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.