Dados da Licitação:

Número:10.021/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.185.954,88

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 44.650.427,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101020040101

Valor Total do Contrato:R$ 40.882.905,07

Valor Empenhado:R$ 13.605.706,37

Saldo a empenhar:R$ 27.277.198,70

Empenho:02050141

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010965 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:12 - 31/03/2025 a 31/03/2026

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Serv. De Engenharia: 0003.20 - Manutenção do sistema viário de Maracanaú

Fornecedor:MAV ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (07.637.778/0001-55)

Valor Total do Empenho:R$ 749.460,00

Valor Total Liquidado:R$ 391.986,78

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 357.473,22

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 7.803.412,52


Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS


Descrição:

Despesas com os serviços de manutenção do sistema viário de Maracanaú, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme os aditivos do contrato n° 1010.20.04.01.01, fundamentado no processo de licitação na modalidade de Concorrência Pública 10.021/2019, ART de execução nº CE20200631152, CNO nº 90.003.32304/74.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010965. Estimativa para os meses de maio à agosto/2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#14293 MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO (SERVIÇO)R$ 749.460,001,00R$ 749.460,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050141.00223/07/2025512R$ 293.001,34
R$ 293.001,34
02050141.00116/06/2025508R$ 98.985,44
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
08/07/202508070152SEINFRA02050141MAV ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (07.637.778/0001-55)508R$ 98.985,44
Lista de Anulações
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