Dados da Licitação:

Número:01.027/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 957.164,06

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151024050601

Valor Total do Contrato:R$ 122.369,67

Valor Empenhado:R$ 65.126,35

Saldo a empenhar:R$ 57.243,32

Empenho:08050019

Empenhada em: 08/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:1 - 08/05/2025 a 08/05/2026

Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor:BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total do Empenho:R$ 20.227,99

Valor Total Liquidado:R$ 3.224,70

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.003,29

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 40.455,97


Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME CONTRATO Nº 1510.24.05.06.01 E 1º ADITIVO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, PREGÃO ELETRÔNICO TOMBADO SOB O Nº 01.027/2023. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#23873 ASSINATURA E1 COM 30 CANAIS (MÊS)R$ 2.498,004,00R$ 9.992,000,000,7666663,233334
#23874 ASSINATURA DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR) (MÊS)R$ 5,95480,00R$ 2.856,000,0077,433333402,566667
#23876 ASSINATURA DDG – 0800 (MÊS)R$ 998,004,00R$ 3.992,000,000,7666773,233323
#23877 FACILIDADES DDG – 0800 (MÊS)R$ 103,984,00R$ 415,920,000,7666773,233323
#27088 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,0233.333,32R$ 666,670,0079,21966633.254,100334
#27089 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,0620.000,00R$ 1.200,000,0040,0219.959,98
#27090 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,044.000,00R$ 160,000,000,004.000,00
#27091 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,066.666,68R$ 400,000,000,006.666,68
#27092 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,99200,00R$ 198,000,000,00200,00
#27093 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,9960,00R$ 59,400,000,0060,00
#27094 TRÁFEGO DE TARIFAÇÃO REVERSA – DDG 0800 (MÊS)R$ 0,064.800,00R$ 288,000,000,004.800,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
08050019.00109/07/2025167901R$ 3.224,70
R$ 3.224,70
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.