Dados da Licitação:

Número:10.003/2024CE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.193.779,74

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.193.779,74

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101024090201

Valor Total do Contrato:R$ 6.193.779,74

Valor Empenhado:R$ 6.193.779,74

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:02050143

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Obra: 0035.24 - Dren, Terra, e Pavi, Av José Tarcisio de Mota Sá e Av Prin 2

Fornecedor:CONSORCIO COPA/CHC (57.076.201/0001-90)

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 826.702,91

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 673.297,09

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00

Uso do Bem:Comum do povo

Tipo do Bem:OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO


Projeto/Atividade:1.051 - Ampliação e Melhoria de Vias Urbanas do Sistema Viário

Fonte:1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa:91 - OBRAS EM ANDAMENTO


Descrição:

Despesas com a Drenagem, Terraplanagem e Pavimentação da Avenida José Tarcísio da Mota Sá e Avenida Principal 2 - Distrito Industrial III em Maracanaú, conforme processo de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10.003/2024, CONTRATO Nº 1010.24.09.02.01, ART DE EXECUÇÃO CE20241498242, CNO Nº 90.020.92289/72, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11732 DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)R$ 1.500.000,001,00R$ 1.500.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050143.00225/07/202511R$ 504.654,36
R$ 504.654,36
02050143.00125/06/202510R$ 322.048,55
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
26/06/202526060037SEINFRA02050143CONSORCIO COPA/CHC (57.076.201/0001-90)10R$ 322.048,55
Lista de Anulações
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