DADOS DO CONTRATO: Nº 149223061901

Contratado: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor: R$ 119.385,00

Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Vigência:

19/06/2023

100,00%

31/12/2023

Objeto:

Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de medicamentos diversos (itens dos lotes 06, 21 e 34) para serem utilizados por todos os equipamentos do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda - Maracanaú/CE.

Lista de Documentos Do Contrato
Nº do DocumentoTítulo
CONTRATO E CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ÁGUA DESTILADA. SOLUÇÃO ESTÉRIL, APIROGÊNICA E SEM CONSERVANTES. TIPO EMBALAGEM SISTEMA FECHADO, BOLSA/FRASCO COM 500ML. (FRASCO)R$ 3,8930.000,00R$ 116.700,00
LORATADINA 1MG/ML COM 100ML (FRASCO)R$ 2,66500,00R$ 1.330,00
379635 - OLEO MINERAL PURO . FRASCO 100 ML. LIQUIDO UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO)R$ 2,71500,00R$ 1.355,00
LOTE N°: 21
FORNECEDOR: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ÁGUA DESTILADA. SOLUÇÃO ESTÉRIL, APIROGÊNICA E SEM CONSERVANTES. TIPO EMBALAGEM SISTEMA FECHADO, BOLSA/FRASCO COM 500ML. (FRASCO)R$ 3,8930.000,00R$ 116.700,00
LORATADINA 1MG/ML COM 100ML (FRASCO)R$ 2,66500,00R$ 1.330,00
379635 - OLEO MINERAL PURO . FRASCO 100 ML. LIQUIDO UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO)R$ 2,71500,00R$ 1.355,00
LOTE N°: 34
FORNECEDOR: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ÁGUA DESTILADA. SOLUÇÃO ESTÉRIL, APIROGÊNICA E SEM CONSERVANTES. TIPO EMBALAGEM SISTEMA FECHADO, BOLSA/FRASCO COM 500ML. (FRASCO)R$ 3,8930.000,00R$ 116.700,00
LORATADINA 1MG/ML COM 100ML (FRASCO)R$ 2,66500,00R$ 1.330,00
379635 - OLEO MINERAL PURO . FRASCO 100 ML. LIQUIDO UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO)R$ 2,71500,00R$ 1.355,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.093.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO09 - MATERIAL FARMACOLOGICO1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutençãoR$ 119.385,00
VALOR TOTAL: R$ 119.385,00
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nenhum registro encontrado.