Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:01070160

Empenhada em: 01/07/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010400 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.501,50

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.498,50


Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifas bancárias, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010400


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01070160.00411/08/2025R$ 15,73
R$ 0,00
01070160.00301/08/2025R$ 18,15
R$ 0,00
01070160.00118/07/2025R$ 1.441,00
R$ 0,00
01070160.00204/07/2025R$ 26,62
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
18/07/202518070289SEFIN01070160BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 1.441,00
04/07/202504070243SEFIN01070160BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 26,62
01/08/202501080017SEFIN01070160BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 18,15
11/08/202511080023SEFIN01070160BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 15,73
Lista de Anulações
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