DADOS DO CONTRATO: Nº 061023080101

Contratado: JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME

Valor: R$ 15.764,78

Unidade Orçamentária: 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Vigência:

01/08/2023

100,00%

31/12/2023

Objeto:

Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de material de consumo (itens do lote 07) de interesse da unidade gestora Município de Maracanaú/CE.

Lista de Documentos Do Contrato
Nº do DocumentoTítulo
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO AO PROJETO BASICO - SEFIN
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, (CAIXA)R$ 46,6830,00R$ 1.400,40
CANETA MARCA TEXTO, CORES AMARELA, ROSA E VERDE, COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICA ,PONTA DE FIBRA E TINTA ATÓXICA Á BASE DE ÁGUA E CORANTES, CORPO CILÍNDRICO PLÁSTICO- CAIXA COM 12 UNIDADES (CAIXA)R$ 30,8230,00R$ 924,60
ELÁSTICO AMARELO ,BORRACHA NATURAL ,TAMANHO APROXIMADO DO ELÁSTICO 8,5 CM COM DADOS DO FABRICANTE ,DATA DE FABRICAÇÃO /VALIDADE , PACOTE COM 100 UNID. (PACOTE)R$ 5,4775,00R$ 410,25
FITA ADESIVA , ADESIVO ACRÍLICO, BASE ÁGUA, COR MARROM, DIMENSÕES: 48MM X 40M.COM DADOS DO FABRICANTE. (UNIDADE)R$ 8,75200,00R$ 1.750,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ADESIVO ACRÍLICO, BASE ÁGUA, DIMENSÕES: 48MM X 45M.COM DADOS DO FABRICANTE. (UNIDADE)R$ 7,64200,00R$ 1.528,00
FITA ADESIVA EM PAPEL CREPE CORRUGADO, NA COR MARROM, COMPOSIÇÃO: PAPEL CREPE NA COR MARROM, COBERTO COM ADESIVO Á BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA. COM DIMENSÕES 48MM X 50M.COM DADOS DO FABRICANTE. (UNIDADE)R$ 27,19200,00R$ 5.438,00
LÁPIS GRAFITE N° 2, REVESTIDO COM MADEIRA, FORMATO CILÍNDRICO COMPRIMENTO 175MM, COR REVESTIMENTO PRETO, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. (CAIXA)R$ 58,842,00R$ 117,68
REGUA DE 30CM, SENDO EM PLASTICO RIGIDO, CORES VARIADAS, COM DADOS DE IDENTIFICA (UNIDADE)R$ 1,8618,00R$ 33,48
PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA CHANFRADA, TRAÇO DE ESPESSURA DE 4 A 8 MM, RECARREGÁVEL, TAMPA INDICATIVA DA COR, NAS CORES PRETA ,AZUL E VERMELHA. COMPOSIÇÃO: PAVIO E PONTA DE POLIÉSTER ,RESINAS PLÁSTICAS E TINTA A BASE DE ÁLCOOL ,CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. COM DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE .CAIXA COM 12 UNIDADES. (CAIXA)R$ 39,295,00R$ 196,45
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA INDEFORMÁVEL, SEM RESÍDUO AO APAGADOR, NAS CORES, PRETO, AZUL E VERMELHO, CAIXA COM 12 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. (CAIXA)R$ 52,995,00R$ 264,95
PRANCHETA OFÍCIO PRODUZIDO EM PLÁSTICO POLIESTIRENO. DIMENSÕES: 340MM X 240MM X 40MM,COM DADOS DO FABRICANTE E VALIDADE. (UNIDADE)R$ 21,0025,00R$ 525,00
CANETA CORRETIVA, 4.2ML, COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, METAL, SOLVENTES E PIGMENTOS. (CX C/ 12 UNIDADES) (CAIXA)R$ 68,4715,00R$ 1.027,05
PEN DRIVE 16 GB ,DIMENSÕES(MM)17 X57X9,TRANSFERÊNCIA: 3MB/S GRAVAÇÃO ATÉ 10 MB/S LEITURA E PESO(G) 45. COM DADOS DO FABRICANTE. (UNIDADE)R$ 51,6015,00R$ 774,00
TESOURA GRANDE DE AÇO INOX, MULTIUSO, TAMANHO 21CM, CABO ANATÔMICO, PARAFUSO EM AÇO INOX REFORÇADO, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. (UNIDADE)R$ 16,5413,00R$ 215,02
769298 - CORRETIVO LIQUIDO BRANCO 18 ML (CAIXA 12.0 UNIDADE)R$ 29,9410,00R$ 299,40
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA EM ACO INOX RESISTENTE A DEFORMACOES, CROMADO (UNIDADE)R$ 7,5625,00R$ 189,00
COLA 90GR, COMPOSIÇÃO :SOLUÇÃO DE ACETATO DE POLIVINILA,(PVA) EM ÁLCOOL ETÍLICO, APLICAÇÃO ISOPOR, COM 06 UNID. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE (PACOTE)R$ 38,875,00R$ 194,35
TESOURA ESCOLAR, EM AÇO INOX, PEQUENA, SEM PONTA. (UNIDADE)R$ 5,935,00R$ 29,65
COLA BASTÃO 19 GR,NÃO TÓXICA E CONTENDO GLICERINA. (UNIDADE)R$ 3,3025,00R$ 82,50
BORRACHA BICOLOR AZUL-VERMELHO, PARA APAGAR TINTA DE CANETA E LÁPIS, NÃO TOXICA, DIMENSÕES VARIÁVEIS, COMPRIMENTO, LARGURA E ESPESSURA NO MÍNIMO 40MM X 16MM, RESPECTIVAMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 40 UNIDADES (CAIXA)R$ 36,5010,00R$ 365,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
06 10 04 129 2106 2.016 3.3.90.30.163.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE1500000000 - Recursos não vinculados de ImpostosR$ 14.990,78
06 10 04 129 2106 2.016 3.3.90.30.173.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS1500000000 - Recursos não vinculados de ImpostosR$ 774,00
VALOR TOTAL: R$ 15.764,78
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nenhum registro encontrado.