Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111022040101

Valor Total do Contrato:R$ 114.159,80

Valor Empenhado:R$ 79.972,99

Saldo a empenhar:R$ 34.186,81

Empenho:05010743

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 01/04/2025 a 01/04/2026

Unidade Orçamentária:1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 8.336,46

Valor Total Liquidado:R$ 6.222,80

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.113,66

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.166 - Funcionamento da Unidade - SECTIFT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

valor que se empenha são para os serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviços de limpeza e higienização, serviços de borracharia, serviços de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios integrantes da frota da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica. Conforme contrato nº 1110.22.04.01.01 e seus aditivos.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21005 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE )R$ 12.500,000,586852R$ 7.335,640,000,312230,274622
#21007 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE )R$ 3.000,000,333607R$ 1.000,820,000,333390,000217
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010743.00211/03/20267523R$ 3.902,88
R$ 3.902,88
05010743.00111/03/20267524R$ 1.000,16
R$ 1.000,16
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.