Dados da Licitação:

Número:149022092401IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 510.737,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.042.949,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022100301

Valor Total do Contrato:R$ 2.042.949,60

Valor Empenhado:R$ 1.639.144,27

Saldo a empenhar:R$ 403.805,33

Empenho:05010237

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:3 - 03/10/2025 a 03/10/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)

Valor Total do Empenho:R$ 383.053,05

Valor Total Liquidado:R$ 120.166,22

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 262.886,83

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 91.350,17


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assistência à saúde, na área de radiologia, compreendendo exames de mamografia, densitometria óssea e tomografia computadorizada para complementar a rede assistencial de saúde do Município de Maracanaú, fundamentado na Inexigibilidade nº 149022092401IL, sob contrato nº1490.22.10.03.01.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11671 DENSITOMETRIA OSSEA (MÊS)R$ 55,10900,00R$ 49.590,000,000,00900,00
#17655 EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (UNIDADE )R$ 21.076,459,00R$ 189.688,050,000,009,00
#17656 EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL. (UNIDADE )R$ 45,003.195,00R$ 143.775,000,000,003.195,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010237.00212/02/202610331R$ 39.566,10
R$ 0,00
05010237.00123/01/202610287R$ 40.513,43
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
26/01/202626010035FMSAC05010237HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)10287R$ 40.513,43
23/02/202623020047FMSAC05010237HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)10331R$ 39.566,10
Lista de Anulações
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