Dados da Licitação:

Número:01.012/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.827.930,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.691.190,00

Saldo a Contratar:R$ 136.740,00

Dados do Contrato:

Número:111025090201

Valor Total do Contrato:R$ 23.220,00

Valor Empenhado:R$ 23.220,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:05010509

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor:GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)

Valor Total do Empenho:R$ 23.220,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.870,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.350,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.166 - Funcionamento da Unidade - SECTIFT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

valor que se empenha para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças de reposição, materiais e gases refrigerantes, contemplando ainda a elaboração e execução do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, nos aparelhos ares condicionados instalados nas dependências da Secretaria de Ciência, Inovação e Formação Tecnológica. Conforme contrato nº 1110.25.09.02.01, Pregão Eletrônico nº01.012/2024 e Ata de Registro de Preços nº01.007/2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#26584 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE GASES, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SERVIÇO)R$ 215,00108,00R$ 23.220,000,0018,0090,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010509.00110/03/20269289R$ 3.870,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
27/03/202627030060SETEC05010509GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)9289R$ 3.870,00
Lista de Anulações
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