Dados da Licitação:

Número:01.008/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.911.921,39

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111023053102

Valor Total do Contrato:R$ 532.518,64

Valor Empenhado:R$ 472.109,04

Saldo a empenhar:R$ 60.409,60

Empenho:05010533

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:5 - 28/06/2025 a 07/06/2026

Unidade Orçamentária:1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor:NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total do Empenho:R$ 111.257,95

Valor Total Liquidado:R$ 67.565,55

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.692,40

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.166 - Funcionamento da Unidade - SECTIFT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)


Descrição:

valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação e locação de infraestrutura de telecomunicação, contemplando suporte, treinamento, manutenção e equipamentos, de interesse da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica de Maracanaú. Conforme contrato nº 1110.23.05.31.02 e seus aditivos.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5716 LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO (MÊS)R$ 13.513,118,233334R$ 111.257,950,005,003,233334
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010533.00411/03/20266621R$ 13.513,11
R$ 13.513,11
05010533.00312/02/20266599R$ 13.513,11
R$ 13.513,11
05010533.00202/02/20266592R$ 13.513,11
R$ 13.513,11
05010533.00102/02/20266588R$ 13.513,11
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/03/202605030119SETEC05010533NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)6588R$ 13.513,11
Lista de Anulações
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