Dados da Licitação:

Número:05.003/2022TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 489.600,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 979.200,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:051022111101

Valor Total do Contrato:R$ 979.200,00

Valor Empenhado:R$ 945.780,00

Saldo a empenhar:R$ 33.420,00

Empenho:05010187

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (tomada de preços)

Aditivo:2 - 11/11/2025 a 11/11/2026

Unidade Orçamentária:0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor:P&C CONTABILIDADE LTDA (10.606.871/0001-07)

Valor Total do Empenho:R$ 207.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.800,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 166.500,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 100,00


Projeto/Atividade:2.012 - Coordenação da Administração Geral

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS


Descrição:

Valor que se empenha é para fazer face as despesas da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais, oriundo do Contrato de nº 0510.22.11.11.01 decorrente do Processo de Licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 05.003/2022-TP.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#23017 ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO, COM TOMBAMENTO PATRIMONIAL, MEDIANTE GESTÃO COMPARTILHADA, COM A SUPERVISÃO DAS EQUIPES DE CAMPO, ATIVIDADES DE RETAGUARDA E A DISPONIBILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (SMARTPHONES, TABLETS E/OU NOTEBOOKS), INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS COM SUPORTE TÉCNICO COMPREENDENDO ATUALIZAÇÕES E CORREÇÕES DA FERRAMENTA E TREINAMENTO PAR MANUSEIO OPERACIONAL. (MÊS)R$ 207.300,001,00R$ 207.300,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010187.00210/03/202643393R$ 20.400,00
R$ 0,00
05010187.00109/02/20264386R$ 20.400,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
09/02/202609020017SRHP05010187P&C CONTABILIDADE LTDA (10.606.871/0001-07)4386R$ 20.400,00
11/03/202611030049SRHP05010187P&C CONTABILIDADE LTDA (10.606.871/0001-07)43393R$ 20.400,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.