Dados da Licitação:

Número:020105/25-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.880,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.880,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020125100101

Valor Total do Contrato:R$ 11.880,00

Valor Empenhado:R$ 11.880,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:05010625

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor:PAULO ROBERTO DA SILVA SERVICOS LTDA (49.134.675/0001-12)

Valor Total do Empenho:R$ 11.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.880,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0201.25.10.01.01, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020105/25-DL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE MARCANAÚ-CE.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#35829 INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) 9.000 BTU/H, 12.000 BTU/H, E 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, SUPORTE C/ ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - (EXCLUSIVE MÁQUINAS E EVAPORDORA E CONDENSADORA). REDE FRIGORÍGENA C/ TUBOS DE COBRE “1/2” E "1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. CABO PP 4X2, 5MM² (REDE FRIGORÍGENA). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.970,004,00R$ 11.880,000,004,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010625.00104/02/2026517R$ 11.880,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/03/202605030113GABINET05010625PAULO ROBERTO DA SILVA SERVICOS LTDA (49.134.675/0001-12)517R$ 11.880,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.