Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:180122040101

Valor Total do Contrato:R$ 92.646,80

Valor Empenhado:R$ 57.543,54

Saldo a empenhar:R$ 35.103,26

Empenho:05010559

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 01/04/2025 a 01/04/2026

Unidade Orçamentária:1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 2.697,09

Valor Total Liquidado:R$ 2.406,54

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 290,55

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 6.281,17


Projeto/Atividade:2.414 - Funcionamento da Unidade - ESPORTE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação de empresas especializadas para realizar serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva, serviços de limpeza e higienização, serviço de borracharia e serviço de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios integrantes da frota da Prefeitura de Maracanaú, conforme Contrato nº 1801.22.04.01.01 decorrente do Pregão Eletrônico nº001.006/2022.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#14262 SERVIÇO DE REBOQUE 24 HORAS PARA MOTOCICLETAS, AUTOMOVEIS, COMINHONETAS E FURGÕES. (SERVIÇO)R$ 96,853,00R$ 290,550,000,003,00
#21004 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6619,00R$ 2.406,540,0019,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010559.00123/02/20265727R$ 2.406,54
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/03/202602030042ESPORTE05010559JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)5727R$ 2.406,54
Lista de Anulações
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