Dados da Licitação:

Número:01.001/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.740,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 150.540,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022021001

Valor Total do Contrato:R$ 46.320,00

Valor Empenhado:R$ 39.886,66

Saldo a empenhar:R$ 6.433,34

Empenho:05011348

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 10/02/2025 a 10/02/2026

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA (23.146.506/0001-09)

Valor Total do Empenho:R$ 1.286,66

Valor Total Liquidado:R$ 965,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 321,66

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 643,34


Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS


Descrição:

Valor a ser empenhado referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais, componentes e acessórios, na plataforma elevatória (elevador) da Secretaria de Educação do Município, conforme 4° aditivo ao Contrato N° 0810.22.02.10.01, decorrente do Pregão Eletrônico n° 01.001/2022, para o período de Janeiro e 10 (dez) dias de Fevereiro de 2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21181 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA: 01 ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE, COM 02 PARADAS (TÉRREO E 01 PAVIMENTO SUPERIOR, COM COMANDO ELÉTRICO E CAPACIDADE DE CARGA PARA 250 KG (SERVIÇO) (MÊS)R$ 965,001,33333R$ 1.286,660,001,000,33333
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05011348.00110/02/20263939R$ 965,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
25/02/202625020053FME05011348ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA (23.146.506/0001-09)3939R$ 965,00
Lista de Anulações
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