Dados da Licitação:

Número:01.008/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.911.921,39

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023053101

Valor Total do Contrato:R$ 294.647,85

Valor Empenhado:R$ 286.833,04

Saldo a empenhar:R$ 7.814,81

Empenho:05010754

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 07/06/2025 a 07/06/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total do Empenho:R$ 39.074,05

Valor Total Liquidado:R$ 31.259,24

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.814,81

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS PRIVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) COM SISTEMA DE TARIFAÇÃO CENTRALIZADO, RAMAIS, APARELHOS TELEFÔNICOS, INTERFACE CELULAR IP, CONTACT CENTER E GRAVAÇÃO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ, ATRAVÉS DO CONTRATO DE Nº 1490.23.05.31.01 E ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO, Nº 01.008/2023, EMPENHO PARA OS MESES DE JAN. A MAIO/2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#24655 LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO - SAÚDE (MÊS)R$ 7.814,815,00R$ 39.074,050,004,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010754.00411/03/20266618R$ 7.814,81
R$ 7.814,81
05010754.00311/02/20266596R$ 7.814,81
R$ 0,00
05010754.00209/02/20266589R$ 7.814,81
R$ 0,00
05010754.00109/02/20266585R$ 7.814,81
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
24/02/202624020023FMSAC05010754NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)6585R$ 7.814,81
24/02/202624020021FMSAC05010754NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)6589R$ 7.814,81
04/03/202604030035FMSAC05010754NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)6596R$ 7.814,81
Lista de Anulações
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