Dados da Licitação:

Número:1601.01/2024DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.120.800,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.362.400,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:160124022001

Valor Total do Contrato:R$ 3.362.400,00

Valor Empenhado:R$ 3.175.600,00

Saldo a empenhar:R$ 186.800,00

Empenho:05010809

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:1 - 23/02/2025 a 23/02/2026

Unidade Orçamentária:1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor:INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E SOCIAL-IDEAR (08.362.831/0001-15)

Valor Total do Empenho:R$ 92.466,00

Valor Total Liquidado:R$ 92.466,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.349 - Apoio a Comercialização de MPE´s e Artesões

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE GESTÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO E RENDA DE MARACANAÚ (PROJETO: APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE MPE'S E ARTESÕES). CONFORME CONTRATO Nº 1601.24.02.20.01, CHAMADA PÚBLICA 16.001/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1601.01/2024- DL.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#500281782 - GESTÃO DE SERVIÇOS-APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DOS ARTESÃOS E OUTROS (MÊS)R$ 30.822,003,00R$ 92.466,000,003,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010809.00310/03/20261914R$ 30.822,00
R$ 30.822,00
05010809.00210/02/20261910R$ 30.822,00
R$ 0,00
05010809.00106/02/20261907R$ 30.822,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
26/02/202626020037SETEE05010809INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E SOCIAL-IDEAR (08.362.831/0001-15)1907R$ 30.822,00
11/02/202611020046SETEE05010809INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E SOCIAL-IDEAR (08.362.831/0001-15)1910R$ 30.822,00
Lista de Anulações
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