Dados da Licitação:

Número:14.016/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.919.980,50

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.314.046,40

Saldo a Contratar:R$ 2.605.934,10

Dados do Contrato:

Número:149025110502

Valor Total do Contrato:R$ 136.700,00

Valor Empenhado:R$ 36.870,00

Saldo a empenhar:R$ 99.830,00

Empenho:14010019

Empenhada em: 14/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP (26.383.079/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 120,00

Valor Total Liquidado:R$ 120,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 99.830,00


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:09 - MATERIAL FARMACOLOGICO


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E CONTROLE ESPECIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDAMENTADO NA ATA N° 14.014/2025 - PE N° 14.016/2024 - CONTRATO N° 1490.25.11.05.02


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#14573 CLORPROMAZINA 25 MG/5ML SOL. INJETÁVEL. (AMPOLA)R$ 2,0060,00R$ 120,000,0060,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
14010019.00104/05/202610953R$ 120,00
R$ 120,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.