Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010384

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.000,00


Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa:99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do auxilio financeiro - FOLHA DE PAGAMENTO, de interesse da Secretaria de Saude.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010384.00225/02/2026R$ 6.000,00
R$ 0,00
05010384.00129/01/2026R$ 6.000,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/01/202630010710FMSAC05010384FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.000,00
26/02/202626020095FMSAC05010384FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.000,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.