Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02060084

Empenhada em: 02/06/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02060084 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)

Valor Total do Empenho:R$ 46.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.663,91

Valor Total Anulado:R$ 36.836,09

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.470 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - CGM

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Sub-elemento de Despesa:02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES


Descrição:

Despesas com ressarcimento ao órgão cessionário, conforme Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa celebrado entre Fortaleza e Maracanaú, Ato nº 1757/2025 - GABPREF, destinado a cessão da servidora Ana Maria Costa e Souza, de interesse da Controladoria Geral do Município.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#15252 RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS REQUISITADOS (SERVIÇO)R$ 46.500,001,00R$ 46.500,000,7921730,000,207827
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0112043501/12/2025PARCIALR$ 36.836,09